县妇联2015年部门预算情况说明

发布时间:2015-01-27
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  县妇联总编制5名,其中:行政编制5名。在职人员总数5人,其中:行政人员5人。 

  县妇联2015年部门预算收入总数645703元,较2014年部门预算收入总数536568元增长17%2015年部门预算支出总数645730元,较2014年部门预算支出总数536568元增长17% 

  县妇联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及妇女儿童相关工作。 

  基本支出,是用于保障县妇联正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

  (一)按功能分类支出情况 

  1.一般公共服务支出573636元,主要用于:县妇联人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 

  2.医疗卫生支出30185元,主要用于:县妇联按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

  3.住房保障支出41882元,主要用于:县妇联按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

  (二)按经济分类支出情况 

  1.工资福利性支出:404243元。 

  2.商品和服务支出:91790元。  

  3.对个人和家庭的补助支出:149670元。 

    

  附件:县妇联2015年部门预算公开.xls

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