保健院属一级预算单位,性质是事业单位。
保健院总编制 35 名,其中:在职人员总数 35 人,退休人员 10 人。
保健院单位固定资产总额10,425,789元。(以2014年决算报表数据为准)
保健院2015年部门预算收入总数2,675,975.16元,较2014年部门预算收入总 数2,708,900元下降1%;2015年部门预算支出总数2,675,975.16元, 较2014年部门预算支出总数2,708,900元下降1 %。
保健院部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及上级部门安排相关工作。
基本支出,是用于保障本单位、属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
项目支出,是用于保障本单位事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)按功能分类支出情况
1.医疗卫生支出 :2321729.48 元,主要用于事业单位人员工资。
2.工资福利支出:医疗保险 151073.50 元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
3.住房保障支出 203172.18 元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(二)按经济分类支出情况
1.工资福利性支出:1970590.18元。
2.商品和服务支出:0元。
3.对个人和家庭的补助支出:705384.98元。
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